CONTROL INTERNO

Contraloría General del Magdalena

VIGENCIA 2023

VIGENCIA 2022

VIGENCIA 2021

VIGENCIA 2020

VIGENCIA 2019

VIGENCIA 2018

VIGENCIA 2017

VIGENCIA 2016

VIGENCIA 2015

VIGENCIA 2023

Seguimientos Plan Anticorrupción

VIGENCIA 2022

Seguimientos Plan Anticorrupción

VIGENCIA 2021

Seguimientos Plan Anticorrupción

VIGENCIA 2020

Seguimientos Plan Anticorrupción

Seguimientos Estrategia Anticorrupción

VIGENCIA 2019

Seguimientos Plan Anticorrupción

VIGENCIA 2018

Seguimientos Plan Anticorrupción

VIGENCIA 2017

Seguimientos Plan Anticorrupción

VIGENCIA 2016

Seguimientos Plan Anticorrupción

VIGENCIA 2015

Seguimientos Plan Anticorrupción

VIGENCIA 2019

VIGENCIA 2018

VIGENCIA 2017

VIGENCIA 2016

VIGENCIA 2015

VIGENCIA 2014

VIGENCIA 2013

VIGENCIA 2012

Plan de Acción 2024

Plan de Acción 2023

Plan de Acción 2022

Plan de Acción 2021

Plan de Acción 2020

Plan de Acción 2019

Plan de Acción 2018

Plan de Acción 2017 - 2015

VIGENCIA 2023

VIGENCIA 2022

VIGENCIA 2021

VIGENCIA 2020

Ejecución Programa de Auditorías Internas - vigencia 2024

Ejecución Programa de Auditorías Internas - vigencia 2023

Ejecución Programa de Auditorías Internas - vigencia 2022

Ejecución Programa de Auditorías Internas - vigencia 2021

Ejecución Programa de Auditorías Internas - vigencia 2020

Como parte del proceso de autoevaluación y mejora continua, la Oficina de Control Interno realiza auditorías a los diferentes procesos y dependencias de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, como producto de las mismas se genera un informe que a continuación damos a conocer a toda la ciudadanía:

Informe de Auditoría Interna Vigencia 2024

Informe de Auditoría Interna Vigencia 2023

Informe de Auditoría Interna Vigencia 2022

Informe de Auditoría Interna Vigencia 2021

Informe de Auditoría Interna Vigencia 2020

Informe de Auditoría Interna Definitivo Vigencia 2019

Informes de Auditoría Interna Definitivos Vigencia 2018 - 2016

Seguimiento Plan Estratégico

Evaluación de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Mapa de riesgos de corrupción

Informe Seguimiento Requisitos Nuevos Funcionarios

Informe de Software Legal

Informes Evaluación y Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas

Informes de Austeridad en el Gasto 2024

Informes de Austeridad en el Gasto 2023

Informes de Austeridad en el Gasto 2022

Informes de Austeridad en el Gasto 2021

Informes de Austeridad en el Gasto 2020

Informes de Austeridad en el Gasto 2019

Informes de Austeridad en el Gasto 2018

Informes de Austeridad en el Gasto 2017

Informes de Austeridad en el Gasto 2016

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